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企业所得税汇算清缴问题及操作

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有效期至长期有效 最后更新2019-09-14 20:53
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企业所得税汇算清缴问题及操作

(一)收入
1、所得税与会计、流转税确认收入的差异调整
2、视同销售
◆卖一赠一如何避免视同销售
3、投资收益
◆免税的投资收益
◆限售股解禁之后出售股份取得的收入
◆国债利息收入、地方政府债券利息收入、铁路建设债券利息收入
◆股权转让收入、企业撤回或减少投资的处理
4、企业技术转让所得

(二)税前扣除项目
1、借款费用
◆需要哪些合法凭据
◆非金融机构之间借款利率如何确定
2、向总机构支付管理费的条件
◆合同
◆实质性服务
3、工资薪金
◆扣除条件及补救措施
◆计入其他科目的补贴是否计算个税
◆工资加计扣除
◆报销物业费、个人通讯费等支出不如发工资
4、福利费、教育经费、工会经费是否支付并取得合法凭据
5、佣金扣除条件
6、招待费、通讯费
7、办公费、会议费(重点稽查对象)
8、着装费的处理

(三)新产品、新工艺、新技术开发费用加计扣除应提前做好哪些准备

(四)2011年企业资产损失税前扣除管理的新规定
1、企业资产损失的类别及处理技巧:
2、是否按新文件准备资料
3、清单申报与专项申报的范围及管理

(五)未按规定取得的合法有效凭据的处理
(六)查增应纳税所得额弥补以前年度亏损的处理
(七)对假发票、不合规发票的控制

(八)重组应注意的问题
1、特殊重组如何备案
2、如何处理理论与实际操作的差异
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